快三平台 福田街道办事处2015年度部门预算报告
信息提供日期 : 2015-03-05 00:00来源 : 区福田街道
一、单位概况
本单位主要职能是:贯彻执行党和国家方针、政策;组织实施上级党委和政府的各项工作部署;负责基层党的建设、社会管理、社区服务、城市管理、综治维稳等职能。
本单位共设11个科(含办公室),编制内实有人数93人,雇员实有人数1人,劳务派遣420人,离退休人员26人,公务用车14台。
二、2014年绩效情况
(一)提高城市管理精细化水平。一是开展“城管进小区”工作。与辖区172个物管单位签订责任书,从市容、环卫、园林绿化等方面进行考核。二是推进垃圾密闭收运。在辖区79个斗车清运模式的物业单位推行生活垃圾车载桶装密闭收运,解决二次污染难题。三是提升两个口岸市容环境水平。改善交通拥堵状况,美化口岸绿化环境。四是做好会展中心展期环境保障工作。五是做好五个城中村环卫保洁和辖区道路绿化管养以及违建查处工作。
(二)维护社会秩序和谐平安。开展社会治安综合整治和专项整治行动,确保了辖区社会政治稳定,经济持续健康发展。化解各类矛盾纠纷2505宗,调解成功2470宗,成功率达98.6%,涉案纠纷金额高达81632万元。扎实开展群防群治,协调多方组织和社会力量维护辖区社会治安稳定。
(三)确保安全生产态势平稳。一是加强安全生产宣传力度。全年共发放安全宣传资料50余万份,组织培训、咨询等活动1000余场次,参加培训人员达16万人。二是加强日常执法检查力度。全年共出动执法巡查人员1.34万人次,巡查各类企业2.1万家次,重点执法检查工商贸企业700余家,检查“三小”场所1.3万家次。三是应开展急演练活动。全年共开展各类安全应急救援演练427场,参与人数达4万余人。
(四)切实抓好民生微实事。秉承“问需于民、问计于民”的理念,按照“三议三评三公开”的工作流程,深入开展民生微实事工作。全年共征集项目136个,经过居民议事会票决实施64个,投入财政资金300万,撬动社会资金投入348万,现已完成57个。
(五)推动文化事业蓬勃发展。一是完善基础文化设施建设。加强文化场馆建设,及时更新杂志、图书,做好健身器材、活动器械、桌椅等设备的维修保养工作。二是开展丰富多彩的文化体育艺术活动。全年共开展近600场群众文化沙龙、文化论坛、体育赛事等文化活动,丰富辖区居民文化生活。
(六)加强基层党建工作。一是开展群众路线教育实践活动。以上率下抓好学习教育,组织开展了13次集体学习,安排16场次领导干部讲学,开展37人次领导干部现场调研,共开展各类专题学习会、专题讲座、例会等60余场次。精耕党员责任田,收集党员群众意见建议、问题需求705条,征求到街道领导班子“四风”问题36条,经过认真梳理后交个人逐一认领,责任到人,落实到位。二是创立“CBD党群服务中心”。在星河COCO Park创立“CBD党群服务中心”,全年共举办“党群咖啡馆”、“鹊桥会”、国学大讲堂等活动。
(七)落实民生保障。积极落实优抚政策和济困扶弱政策,做好老年人服务工作、残疾人保障工作。2014年,直接向辖区低保等弱势群体发放各类扶贫助弱补贴和救助达1000万元。开发就业岗位5638个,基本建成覆盖面广、措施多样、保障及时的社会保障体系,有效地将党和政府的关怀惠及符合条件的社会群体,共享改革开放的成果。
三、2015年度主要工作目标及任务
以“争当首善之首,勇创时代标杆”为核心理念,以改革创新精神图谋发展,以优良工作作风服务民生。力求在基层管理上走出一条发展理念、治理模式等各个方面与国际先进城市比肩接轨的新路,让市民享受更美丽的城市环境、更和谐的社会秩序、更优质的公共服务。
(一)以人的素质与城市环境的两个提升相结合为载体,树立国际化街区的品牌形象。
(二)以精细化管理与社会化服务相结合为途径,化解工作强度与街道资源配备之间的矛盾,为各项事业可持续发展提供有力保障。
(三)以法治街道建设与政府职能转变相结合为核心,提升行政效能,打造服务型街道。
(四)以建设具备现代公共管理职业素质的干部队伍与培育社会组织、激发社会活力相结合为基础,提供更优质、更广泛的公共服务,保障辖区各个社会群体的公共服务需求。
(五)以发挥基层党组织核心作用与开展社区市民自治相结合为依托,构建既有利于巩固党的执政基础又符合时代发展需求的新型社区治理体系。
四、2015年部门经费预算
2015年预算总规模为13,681.1万元,全部为一般公共预算拨款,详见附表:
表一:收支预算总表
表二:预算支出表(按功能科目)
表三:预算支出--基本支出表(按经济科目)
表四:预算支出表(按项目分类)
表五:政府采购项目经费预算表
表六:“三公”经费预算表
五、三公经费情况说明
1、因公出国(境)费用2015年预算数0万元,2014年因公出国(境)费用预算数0万元。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数49.2万元,全部为公务用车运行维护费,因2014年实行公车改革政策,较2014年部门预算117.6万元减少68.4万元。
3、公务接待费2015年部门预算数2.62万元,较2014年部门预算2.63万元减少0.1万元,主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。