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快三平台 园岭街道办2013年度部门决算及三公经费公开

信息提供日期 : 2014-10-31 00:00来源 : 快三平台 园岭街道办事处

  附件1        公共预算收入支出决算总表: 

  

  

  

  

公开01表 

部门: 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

    目 

行次 

决算数 

    目 

行次 

决算数 

    次 

  

1 

    次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

7,646.17  

一、一般公共服务 

30 

149.34  

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交 

31 

  

三、事业收入 

3 

  

三、国防 

32 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全 

33 

  

五、附属单位缴款 

5 

  

五、教育 

34 

  

六、其他收入 

6 

2,877.52  

六、科学技术 

35 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒 

36 

50.00  

  

8 

  

八、社会保障和就业 

37 

1,202.53  

  

9 

  

九、医疗卫生 

38 

  

  

10 

  

十、节能环保 

39 

  

  

11 

  

十一、城乡社区事务 

40 

8,473.60  

  

12 

  

十二、农林水事务 

41 

  

  

13 

  

十三、交通运输 

42 

  

  

14 

  

十四、资源勘探电力信息等事务 

43 

69.36  

  

15 

  

十五、商业服务业等事务 

44 

  

  

16 

  

十六、金融监管等事务支出 

45 

  

  

17 

  

十七、地震灾后恢复重建支出 

46 

  

  

18 

  

十八、国土资源气象等事务 

47 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

  

  

20 

  

二十、粮油物资管理事务 

49 

  

  

21 

  

二十一、储备事务支出 

50 

  

  

22 

  

二十二、国债还本付息支出 

51 

  

  

23 

  

二十三、其他支出 

52 

 78.08 

  

24 

  

  

53 

  

本年收入合计 

25 

10,523.69  

本年支出合计 

54 

 10,022.92 

    用事业基金弥补收支差额 

26 

  

                结余分配 

55 

 1,708.60 

         上年结转和结余 

27 

1,207.82  

          年末结转和结余 

56 

  

  

28 

  

  

57 

  

合计 

29 

11,731.51  

合计 

58 

  11,731.51 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金) 行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31++52)行;58行=(54+55+56)行。 

      25

 
          

  公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

公开02表 

 

部门: 

  

  

  

单位:万元 

 

   目 

合计 

基本支出   

项目支出 

 

科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

10,022.91  

2,083.69  

7,939.22  

 

  201  

 一般公共服务 

 149.34 

0.00  

149.34  

 

 207 

 文化体育与传媒 

 50.00 

0.00  

50.00  

 

 208 

 社会保障和就业 

 1,202.53 

407.85  

794.68  

 

 212 

 城乡社区事务 

 8,473.60 

 1,675.84 

 6,797.76 

 

 215 

 资源勘探电力信息等事务 

 69.36 

 0.00 

 69.36 

 

 229 

 其他支出 

 78.08 

 0.00 

 78.08 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 栏=(2+3)栏。 

      1

  
        

    

 

  附件2 

  2013年度快三平台 部门决算公开有关问题的说明 

  一、单位概况 

  本单位主要职能是:代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、市场秩序、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化服务等社会管理和服务等工作。本单位共设17个科(室),编制内实有人数86人,编外实有人数0人,雇员实有人数1人,协管员(临工)实有人数212人,离退休人员31人。 

  二、2013年绩效总体情况 

  根据快三平台 绩效管理委员会通报情况,我办2013年第一、二、三季度绩效评估结果在10个街道中排名分别为:第10位、第2位、第6位。2013年园岭街道深入贯彻落实市委、区委全会及人大政协会议精神,进一步解放思想,深化改革,切实转变工作理念和工作作风,增强为民服务意识,着力解决涉及群众的热点、难点问题,推动辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设全面协调发展。通过开展学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神、“百姓身边听民意”活动、园岭“7+2”道德讲堂等活动。加大维稳综治力度,推进法治街道创建力度;加大城市管理力度、有效开展“清洁深圳月”、“鹏城环卫杯”、绿化景观和环境卫生管理质量提升行动;加强人口与计生工作管理,积极开展计生基层群众自治创建工作,落实“生育关怀”工作方针;夯实高危行业安全保障能力,强化出租屋综合管理工作。大力促进居民就业工作,成功完成“就业服务管理信息系统”到“一站式”服务系统的转换工作;广泛帮扶关爱弱势群体,今年为辖区低保户、优抚对象、残疾人、边缘户等困难群体发放各类补贴、救济金共人民币900万元。 

    三、2013年部门预算执行情况。 

    我办为全额财政拨款单位,全年收入与支出持平。 

     (一)2013年全年收入为:11731.51万元,其中财政拨款收入:7646.17万元,其他收入:2877.52万元。 

     (二)2013年全年支出为:11731.51万元,其中一般公共服务:149.34万元,文化体育与传媒:50万元,社会保障和就业:1202.53万元,城乡社区事务:8473.60万元,资源勘探电力信息等事务:69.36万元,其他支出:78.08万元。 

  财政拨款收入主要是当年部门预算的经常性经费拨款。 

  其他收入主要是当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。 

  上年结转、结余主要是以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。   

      (三)功能分类科目说明: 

  1、一般公共服务指计生事务。 

  2、文化体育与传媒指文体事务。 

  3、社会保障和就业指离退休金、社区残协事务、职业康复、民政专项事业(死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇社会救助、其他抚恤支出)。 

  4、城乡社区事务指行政运行事务、城市日常管理事务、公共设施建设费用、市容环境卫生事务等。 

  5、资源勘探电力信息等事务指综治维稳安全生产监管。 

  6、其他支出指社会福利的彩票公益金支出。 

    

  附件3 

  2013年财政拨款开支的“三公”经费 

  支出决算和2014年预算情况 

    

  一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围 

       快三平台 园岭街道办事处部门预算中使用财政拨款开支因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位 1个,本单位机关。 

  二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况 

  2013年, 我办财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算155.94万元,是当年财政拨款发生的支出。其中:因公出国(境)费支出决算 1.65万元,占1.05 %;公务接待费支出决算1.8万元,占1.15%;公务用车购置及运行费支出决算152.49万元,占 97.8%。具体情况如下: 

  () 因公出国(境)费支出1.65万元。全年使用财政拨款安排本机关出国团组 2个、 2人次。具体开支内容:上级部门组织参加的辖区物业管理培训及垃圾分类减量培训。  

  () 公务接待费支出 1.8 万元。各类公务接待8次。 

  () 公务用车购置及运行费支出152.49万元。具体开支内容包括:一是新购车辆2台、总金额为:29.26万元;二是本机关公务用车保有量为40台、全年运行费支出123.23万元,车均经费支出:3.08万元/年;三是车辆构成日常公务活动用车:18台、执法执勤用车:22台。  

  三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况 

   快三平台 园岭街道办事处2014年财政拨款安排的“三公”经费预算125.64万元,比2013年实际支出减少30.3万元,具体情况是: 

  ()因公出国(境)费预算万元,2013年实际支出数0万元。 

  ()公务接待费预算 6.24万元。比2013年实际支出数增加4.44万元。主要原因:公务接待费2013年预算为:6.24万元,所以2014年接待费预算也为:6.24万元,但本着精简节约的精神,尽量减少接待开支,到目前为止我办没有接待开支。 

  () 公务用车购置及运行费支出119.4万元。比2013年实际支出数减少33.09万元。主要原因:本办车改后,加强现有保留车辆的管理,进一步完善公务车辆管理规定,主要从维修、用油等主要环节入手,加强对车辆运行的测算管理,每月对每台车辆用油情况进行公开,能不安排公务车辆就不安排,能合并用的合并用车。 

    

    

    

  附表 

  2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表 

2013年“三公”经费 

财政拨款决算数 

2014年“三公”经费 

财政拨款预算数 

备注 

合计 

因公出国(境)费 

公务接待费 

公务用车购置及运行费 

合计 

因公出国(境)费 

公务接待费 

公务用车购置及运行费 

  

155.94 

1.65 

1.8 

152.49 

125.64 

0 

6.24 

119.40 

  

          

  注:  

  1、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

  2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3、公务用车购置及运行维护费:反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  4、2013年“三公”经费财政拨款决算数,是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

  5、2014年“三公”经费财政拨款预算数,是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

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